Monday, January 26, 2015

“消费税 + 你”讲座的讲义 ~~ 修正

2015年1月24日,“消费税 + 你”讲座的讲义,出现一些笔误,修正如下。








有讲义的朋友,请电邮 info@ccs-co.com,注明:“讲义修正文稿”,我们会将有关页数以pdf格式,电邮给你。


不便之处,敬请见谅。

6 comments:

  1. Replies
    1. Tracy Goh,

      邮购,或讲座会现场。

      也可以联络Vivian @ 603-90588313

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    2. 我已拿了与消费税共舞的报名表格。但是我公司是每月呈报GST,7号上了你的课,时间上很逼了,我可否先在这里把我的问题告诉你。

      1)我们是用SQL系统。关于进口商品:
      当我在进purchases (IM-O),我是否可以用公司自己设定的currency rate?
      当我进货运代理帮我还的input tax时,我才根据关税据的rate (K1)。

      2)出口的话,一定要用国家银行的rate吗?

      3)我们有租宿舍给外劳住,然后再和外劳收取部分租金。
      - 所有宿舍的维修费,水电费,是不是都不能claim?TX-N43
      - 如果在员工手册有注明,公司提供维修费用了,能claim吗?

      4)公司帮外劳代还的保险金,如果我以disbursement的方式和他们索取,如果我有100个外劳,我需要开100张invoice吗?还是我可以只开一张,然后把名单attach在后面?

      希望您可以尽快帮我,万分感谢。

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    3. Tracy Goh,

      1. 进口商品,可以,(有例外)

      2. 出口的话,是属于零税率供应

      请参考 - http://gst.customs.gov.my/en/rg/SiteAssets/FAI/DGs%20DECISION%20AMENDMENTS%201%202015.pdf

      3. 如果员工手册有注明,而且是免费提供,就可以。

      (如果员工手册没有注明到,免费提供的关联人士,需要以Market Value做计算)

      4. 保险金是外劳的名字?

      你们的这笔保险金的 entries 是怎样的?

      Cr : Bank
      Dr: ?

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    4. 请问:进口时如果我的supplier给我的invoice是USD1000做declaration。之后给我的actual invoice却是USD1500。请问会有问题吗?

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    5. Tracy Goh,



      关税局可以当刻意避税来查询。

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